淮安区人民政府
栏目:im体育平台 发布时间:2019-08-08 15:38
淮安支行“四突出、四加强”推进开展内审工作
时间:2019-08-06

今年以来,淮安支行高度重视审计监督对支行履职工作的纠偏预警、风险管理和规范促进功能,采取四项措施推进开展内审工作。

突出学习领会,加强贯彻落实。坚持内审业务学习制度,组织审计人员认真学习领会内审工作电视电话会议精神、《分行2019年内审工作计划》《中心支行2019年内审工作要点》,以及总分行《内审工作简报》等,力求准确把握上级行文件精神和内审工作要求,不断提升审计人员业务理论水平。

突出统筹协调,加强计划安排。认真研究审计工作改进措施,明确审计工作计划安排,紧紧围绕履职中心、重点工作,以夯实内审工作基础为目标,以强化风险管理、完善内部控制为重点,以提升队伍履职能力为关键,以强化内审信息调研为抓手,加强审计资源统筹协调,推动形成审计监督合力,推进审计工作深入开展。

突出问题导向,加强整改落实。引导审计人员增强责任意识,强化担当作为,务实履职尽责,积极发挥好“再监督”作用,认真对照中支内审部门下发的相关审计意见,突出问题导向,坚持举一反三、触类旁通,梳理、筛选出支行相关部门履职过程中可能存在的问题及薄弱环节,督促抓好整改落实,促进规范提高。

突出素质提升,加强队伍建设。组织审计人员参加中支举办的有关内审业务培训,并通过开展案例学习、“一对一”辅导等方式,不断提高审计人员业务理论水平。加强审计人员培养锻炼,积极支持审计人员参加中支内审部门开展的有关现场审计项目,在履职实践中进一步提升审计专业能力和监督管理水平。

 

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